RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hallitus
Pöytäkirja 17.02.2023/Pykälä 18
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2022
Hallitus 17.02.2023 § 19
134/00.01.013.0132/2023
Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh 040 743 2542
Hallintosäännön 7. luvun 35 § käsittelee ulkoista ja sisäistä valvontaa. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa.
Hallintosäännön 46 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus on riippumatonta tarkastettavista toiminnoista; sillä ei ole toimivaltaa tarkastettavien toimintojen suhteen, eikä sillä ole oikeutta osallistua näiden toimintojen päätöksentekoon tai täytäntöönpanoon.
Toimintaohjeen mukaan hallitukselle laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti keskeisimmistä tarkastushavainnoista. Vuoden 2022 tarkastukset toteutettiin hyväksytyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Tarkastustyö toteutettiin HSY:n oman sisäisen tarkastajan toimesta, lukuun ottamatta kyberriskien riskienhallinnan tehokkuuden arviointia, jonka toteutti KPMG Oy. Tarkastuksista on raportoitu toimitusjohtajalle, HSY:n johtoryhmälle ja tarkastuskohteille.
Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2022 on jaettu hallituksen jäsenille.
Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin.
Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |