RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hallitus
Pöytäkirja 28.02.2025/Pykälä 16
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2025 (AK)
Hallitus 28.02.2025 § 16
165/00.01.014.0140/2025
Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi
Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta kuntayhtymäkonsernissa ja hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet ja menettelytavat. Hallintosäännön 45 §:n mukaan toimitusjohtaja on operatiivisessa kokonaisvastuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta ja antaa näitä koskevat lisäohjeet.
Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäisen tarkastuksen on laadittava vuosikohtainen tarkastussuunnitelma. Tarkastussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon kohteiden olennaisuus, ajankohtaisuus, tarkastuskohteissa tunnistetut riskit ja alustavat riskitasot sekä johdon esittämät näkökohdat.
Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä.
Päätösehdotus (TF)
Hallitus päättää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmasta 2025.
Päätös
Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |