RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hallitus
Pöytäkirja 27.02.2026/Pykälä 22
Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2025
Hallitus 27.02.2026 § 22
198/00.01.013.0132/2026
Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Lakiasiainjohtaja Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi
Hallintosäännön 7 luvun 35 § käsittelee ulkoista ja sisäistä valvontaa. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Hallintosäännön 46 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus on riippumatonta tarkastettavista toiminnoista; sillä ei ole toimivaltaa tarkastettavien toimintojen suhteen, eikä sillä ole oikeutta osallistua näiden toimintojen päätöksentekoon tai täytäntöönpanoon.
Toimintaohjeen mukaan hallitukselle laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti keskeisimmistä tarkastushavainnoista. Vuoden 2025 tarkastukset toteutettiin hyväksytyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Tarkastukset toteutettiin ulkoisena tarkastustyönä ja tarkastuksista on raportoitu toimitusjohtajalle, HSY:n johtoryhmälle ja tarkastuskohteille.
Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2025 on jaettu hallituksen varsinaisille jäsenille.
Päätösehdotus (TF)
Hallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin.
Päätös
Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.